
老師你好,上個(gè)月有留抵稅額,這個(gè)月沒(méi)有驗(yàn)票,有銷(xiāo)項(xiàng),但是最后也還是有留抵,會(huì)計(jì)分錄要怎么寫(xiě)
答: 你好 有留底的話 都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了。
留抵稅額退稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)或者應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
留抵稅額一定要做會(huì)計(jì)分錄嗎?如果要做具體怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好,留底稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)借方表示,你看截圖

