
老師你好,上個月有留抵稅額,這個月沒有驗票,有銷項,但是最后也還是有留抵,會計分錄要怎么寫
答: 你好 有留底的話 都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了。
留抵稅額退稅的會計分錄怎么做?
答: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)或者應(yīng)交稅費——待抵扣進(jìn)項稅額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想問下本月有留抵稅額,結(jié)轉(zhuǎn)時怎樣做會計分錄呀
答: 你好,這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)

