
老師你好,上個月有留抵稅額,這個月沒有驗(yàn)票,有銷項(xiàng),但是最后也還是有留抵,會計(jì)分錄要怎么寫
答: 你好 有留底的話 都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了。
留抵稅額退稅的會計(jì)分錄怎么做?
答: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)或者應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我想問下本月有留抵稅額,結(jié)轉(zhuǎn)時怎樣做會計(jì)分錄呀
答: 你好,這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)


謝靜 追問
2020-01-06 15:41
答疑蘇老師 解答
2020-01-06 15:47