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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-06-19 20:46

還是不明白,95萬*17%這里有計算稅額了,為何還得把不能退的4%轉出,還得計入主營業(yè)成本中去,是不是說像這樣有出口退稅的都把4%進項稅額轉出

李愛文老師 解答

2017-06-19 20:13

對于扣的4%屬于不能退稅的部分, 需要做進項稅額轉出,計入出口銷售的主營業(yè)務成本中去。13%的部分是可以退稅的 
95萬*17%有稅額有算17個點的,就是對于出口銷售而言,是按17%的稅率進行征稅,只是有國家稅收優(yōu)惠,免掉了這部分應交的銷項稅

李愛文老師 解答

2017-06-19 21:04

需要把不能退稅的4%做進項稅額轉出,計入出口貨物的主營業(yè)務成本中去。 
借:主營業(yè)務成本   38000 
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)  38000

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對于扣的4%屬于不能退稅的部分, 需要做進項稅額轉出,計入出口銷售的主營業(yè)務成本中去。13%的部分是可以退稅的 95萬*17%有稅額有算17個點的,就是對于出口銷售而言,是按17%的稅率進行征稅,只是有國家稅收優(yōu)惠,免掉了這部分應交的銷項稅
2017-06-19 20:13:48
你好,您的問題是什么
2020-01-20 14:46:11
是招待公司客戶的住宿費用
2017-09-07 11:21:25
你好 年末需要做結轉的 多的留抵進項稅 轉到轉出未交增值稅里面 借方放著 次年以后月份抵扣即可
2019-06-25 14:50:12
你好,轉出就沒了,如果稅務局老師讓你們轉出,給你們退稅的話,要填寫退稅表格,沒有填寫直接轉出就沒了
2022-08-11 15:45:02
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