老師,原來(lái)收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)認(rèn)證,也沒(méi)進(jìn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目中,這次產(chǎn)生銷(xiāo)項(xiàng)抵減進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)入到未交增值稅科目當(dāng)中,這么直接轉(zhuǎn)可以嗎
阿聰
于2022-09-16 14:28 發(fā)布 ??513次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱(chēng): 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-09-16 14:33
你好,只要你認(rèn)證了就可以轉(zhuǎn)
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您好,對(duì)的,您上面寫(xiě)的完全正確
2019-12-22 20:05:20

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2020-04-15 15:43:44

您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05

你好!操作可以這樣,但是本身沒(méi)有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20

同學(xué)你好
你這個(gè)分錄不對(duì)
分錄應(yīng)該是
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
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阿聰 追問(wèn)
2022-09-16 14:44
郭老師 解答
2022-09-16 14:44