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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2017-06-15 16:33

您好,補(bǔ)繳稅款時,借;應(yīng)交稅費(fèi)-補(bǔ)交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅,貸;銀行存款,計(jì)提時,借;以前年度損益調(diào)整,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-補(bǔ)交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅。

吳羊羊 追問

2017-06-15 17:36

增值稅不是不屬于損益類嗎,為什么要做進(jìn)以前年度調(diào)整  收入那部分要怎么做?

王雁鳴老師 解答

2017-06-15 17:55

您好,是的,但是那是補(bǔ)交的上年度的增值稅啊。收入那部分分錄,借;現(xiàn)金或者銀行存款,或者預(yù)收賬款,貸:以前年度損益調(diào)整。計(jì)提增值稅時,或者借;現(xiàn)金或者銀行存款,或者預(yù)收賬款,貸:以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。

吳羊羊 追問

2017-06-15 18:28

只要是涉及上一年度的都是要做以前年度損益調(diào)整的嗎

王雁鳴老師 解答

2017-06-15 18:32

您好,是的。

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是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來計(jì)提繳納的 你有進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣銷項(xiàng)稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
2018-11-15 09:38:52
這個沒有實(shí)際交增值稅,附加稅不需要交,你0申報(bào)就可以
2019-10-23 09:42:37
借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅檢查調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅(查補(bǔ)稅款) 補(bǔ)提附加稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅(查補(bǔ)稅款) 應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi)附加(查補(bǔ)稅款) 應(yīng)交稅費(fèi)—地方教育費(fèi)(查補(bǔ)稅款) 補(bǔ)提所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅(查補(bǔ)稅款) 結(jié)轉(zhuǎn)“以前年度損益調(diào)整”科目余額 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未利潤分配
2023-01-30 17:06:20
您好,補(bǔ)繳稅款時,借;應(yīng)交稅費(fèi)-補(bǔ)交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅,貸;銀行存款,計(jì)提時,借;以前年度損益調(diào)整,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-補(bǔ)交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅。
2017-06-15 16:33:50
你好; 你是什么準(zhǔn)則的; 是否跨年的收入; 才好判斷你分錄的處理??
2023-02-01 11:55:00
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