
我在稅務(wù)局代開了勞務(wù)專票,增值稅和附加稅都已經(jīng)在開票時繳納了。我在季報申報時,附加稅如何申報? 季度總收入是540827.19 增值稅是16224.82
答: 你已交金額填在對應(yīng)的第10欄
在稅務(wù)局代開了勞務(wù)專票,增值稅和附加稅都已經(jīng)在開票時繳納了。在季報申報時,附加稅如何申報? 季度總收入是540827.19 增值稅是16224.82
答: 代開了勞務(wù)專票,增值稅和附加稅都已經(jīng)在開票時繳納了 那你在季度申報時,附加稅就0申報
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我這邊稅務(wù)局在代開專票的時候就已經(jīng)當場扣除了增值稅和附加稅,請問我還需要在季報的附稅申報表里面申報嗎?
答: 你好,已經(jīng)當場扣除了增值稅和附加稅,那季度附加稅就按0申報了

