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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-04-15 13:15

你好,代開的要申報的哦,預(yù)繳的也得填寫進(jìn)去

^_^超多可樂^_^ 追問

2020-04-15 13:38

是老師。例如應(yīng)交稅費(fèi)合計1000,預(yù)繳稅1000,本月應(yīng)補(bǔ)稅0。申報附加稅時增值稅額那一欄寫0嗎?填1000的話,又有附加稅了。

樸老師 解答

2020-04-15 13:45

就是零的哦,你這個是零

樸老師 解答

2020-04-15 13:46

你代開的時候沒有交附加稅嗎

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相關(guān)問題討論
你這個季度只有專票嗎 是的話1.2欄填寫
2019-07-05 17:33:55
代開了勞務(wù)專票,增值稅和附加稅都已經(jīng)在開票時繳納了 那你在季度申報時,附加稅就0申報
2019-01-08 10:58:54
你已交金額填在對應(yīng)的第10欄
2019-01-08 11:00:14
你好,代開的要申報的哦,預(yù)繳的也得填寫進(jìn)去
2020-04-15 13:15:38
附加稅的計稅依據(jù)是本季度要繳增值稅,代開的專票是含在你的計稅依據(jù)里面
2024-07-12 18:41:11
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