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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-06-12 15:06

您好,是的。

好好學(xué)習(xí),天天向上 追問

2017-06-12 15:18

一直等到有抵扣再入賬?會不會有時間限制

王雁鳴老師 解答

2017-06-12 15:28

您好,最好先入賬處理。

好好學(xué)習(xí),天天向上 追問

2017-06-12 15:31

賬先做,申報抵扣是另外回事,是嗎

好好學(xué)習(xí),天天向上 追問

2017-06-12 15:32

可是沒有抵扣,又怎么做分錄呢

王雁鳴老師 解答

2017-06-12 15:34

您好,是的。分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅,330,貸:管理費用-服務(wù)費,330。

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相關(guān)問題討論
您好,是的。
2017-06-12 15:06:06
買入時,借:管理費用-辦公費 貸:庫存現(xiàn)金 全額抵扣時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅) 貸:管理費用-辦公費
2019-06-04 15:17:03
購買借管理費用貸銀行存款 全額抵扣,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費用負(fù)數(shù)。
2020-03-12 15:05:46
只是稅金的嗎?全額的是480,稅金只有幾十
2019-03-05 15:44:58
勾選認(rèn)證啦,當(dāng)期沒有填報表,這種在以后月份就不能在填報啦是嗎老師
2022-04-03 19:35:36
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