微信,支付寶,老板個人銀行卡收款的要怎么申報收入 問
正常的換算為不含稅收入,加在開普票收入一起申報 答
刻章開的增值稅專用發(fā)票可以抵扣銷項嗎? 問
那個是可以抵扣的哈 答
請問一下小微企業(yè)用自主研發(fā)無形資產(chǎn)對外投資,評 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師好,請幫我解答一下這道題目,謝謝A企業(yè)為增值稅 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
不征稅的預(yù)售卡,可以直接入賬嗎 問
同學(xué),你好 可以直接入賬 答

開具了紅字申請表,銷售方還沒給開紅字發(fā)票,申報增值稅的時候,是等銷售方開具了紅字發(fā)票后,再申報這個進項稅額轉(zhuǎn)出,還是不用等,就開具呢?
答: ,開具發(fā)票之后在做轉(zhuǎn)出
開具了紅字申請表,銷售方還沒給開紅字發(fā)票,申報增值稅的時候,是等銷售方開具了紅字發(fā)票后,再申報這個進項稅額轉(zhuǎn)出,還是不用等,就申報呢?
答: 建議等對方開了紅字發(fā)票再做進項稅額轉(zhuǎn)出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
10月開具紅字發(fā)票信息表,未收到紅字發(fā)票,申報增值稅時系統(tǒng)必須做進項稅額轉(zhuǎn)出,如何做賬,在11月收到上個月已報進項稅額轉(zhuǎn)出的紅字發(fā)票如何做分錄?
答: 你好,只要在10月憑紅字信息表做借原材料或管理費用等負數(shù)金額, 貸應(yīng)交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出)貸應(yīng)付賬款等負數(shù)金額,11月收到紅票不用再做分錄


冰清一潔 追問
2017-06-08 15:38
鄒老師 解答
2017-06-08 15:38