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送心意

李愛文老師

職稱會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-06-06 14:02

應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅屬于一直留抵稅額,留抵時(shí)間長了就是少計(jì)了收入 
少計(jì)了銷項(xiàng)稅額導(dǎo)致

舒適的早晨 追問

2017-06-06 14:05

這個(gè)金額剛好是我每個(gè)月計(jì)提的增值稅,現(xiàn)在我需要怎么去處理才正確呢

李愛文老師 解答

2017-06-06 14:11

年底有一筆分錄: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值 稅) 
 
剛好沖平

舒適的早晨 追問

2017-06-06 14:15

現(xiàn)在沒必要改吧,等年底再一起沖平是嗎?

李愛文老師 解答

2017-06-06 14:16

你可以現(xiàn)在就補(bǔ)一張憑證沖平,不影響你們出的報(bào)表

舒適的早晨 追問

2017-06-06 14:19

好的,謝謝老師

李愛文老師 解答

2017-06-06 14:19

共同學(xué)習(xí)共同進(jìn)步,有不懂的再咨詢

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應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅屬于一直留抵稅額,留抵時(shí)間長了就是少計(jì)了收入 少計(jì)了銷項(xiàng)稅額導(dǎo)致
2017-06-06 14:02:04
留抵在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方
2019-04-29 14:58:46
你好,內(nèi)帳其實(shí)不用做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄 繳納時(shí) 借;營業(yè)稅金及附加 管理費(fèi)用 貸;銀行存款
2016-12-01 17:29:16
您好,那您還有認(rèn)證了但是在期末留抵稅額里面嗎,可以看下您的增值稅申報(bào)表
2019-11-04 21:20:24
你好,同學(xué)。 需要轉(zhuǎn)到未交增值稅的,同學(xué)。
2019-10-17 18:38:01
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