咨詢下:2024年暫估入賬,已付款。2025年收到發(fā)票再 問(wèn)
您好,發(fā)票金額大于暫估是嗎?如果25年發(fā)票費(fèi)用大于24年暫估,您看費(fèi)用屬于哪一年的 答
老師您好,我們當(dāng)時(shí)生產(chǎn)做實(shí)驗(yàn)的產(chǎn)品當(dāng)時(shí)做賬的時(shí) 問(wèn)
1. 沖減原計(jì)入管理費(fèi)用的研發(fā)支出(按可售 10kg 對(duì)應(yīng)的成本) 假設(shè) 100kg 總成本為 1000 元(則 10kg 成本 = 1000×10%=100 元):借:研發(fā)支出 —— 費(fèi)用化支出 100貸:管理費(fèi)用 —— 研發(fā)費(fèi)用 100 2. 將可售部分轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品 借:庫(kù)存商品 100貸:研發(fā)支出 —— 費(fèi)用化支出 100 答
老師,我問(wèn)下,24年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,之前財(cái)務(wù)重復(fù)入賬了兩 問(wèn)
你好,當(dāng)時(shí)怎么做的賬務(wù)處理?做了成本嗎?如果是的話, 借應(yīng)付賬款 貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。 答
@宋生老師有在嗎?還是之前的那個(gè)問(wèn)題,困擾我好久了 問(wèn)
你好,你是有什么問(wèn)題? 答
老師,我想問(wèn)下,現(xiàn)金流的選項(xiàng),收到投資款,是選001.002 問(wèn)
吸收投資收到的現(xiàn)金 答

1月31日,收入結(jié)轉(zhuǎn),編制會(huì)計(jì)分錄
答: 借助于業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 貸本年利潤(rùn)
1月31日,成本結(jié)轉(zhuǎn)。編制會(huì)計(jì)分錄
答: 您好 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
1月31日,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,編制會(huì)計(jì)分錄
答: 1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時(shí) : 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)





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