老師您好,我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅,再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入,申報(bào)增值稅時(shí)在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個(gè)外管證合同,一個(gè)合同需要延期, 問
延期需原外管證編號(hào)、延期理由說明等;注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報(bào)表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會(huì)計(jì),又要做出納,無語死 問
做會(huì)計(jì)都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

員工餐費(fèi)福利會(huì)計(jì)會(huì)錄?可以直接管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款
答: 你好,可以直接這樣處理,但這樣處理并不是規(guī)范的,通常小企業(yè)存在這種核算的情況 。 規(guī)范的都通過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)科目過渡。
直接與會(huì)計(jì)分錄借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)831.3 貸:銀行存款831.3
答: 您好!是貸應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 然后借應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 貸銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
員工加班的住宿費(fèi)會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:銀行存款,正確嗎
答: 你好,個(gè)人建議先計(jì)提,然后支付


一笑而過 追問
2017-06-02 14:56
宋生老師 解答
2017-06-02 14:59