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送心意

李愛文老師

職稱會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-05-31 19:16

不是吧,a000000是企業(yè)基礎(chǔ)信息表,沒有填所得稅的地方啊

追問

2017-05-31 19:22

為什么讓重新初始化?

追問

2017-05-31 19:30

那如何重新初始化

李愛文老師 解答

2017-05-31 19:14

填寫在主表A00000表中。交的企業(yè)所得稅費(fèi)用中

李愛文老師 解答

2017-05-31 19:19

八、實(shí)際應(yīng)納所得稅額(28+29-30)
    減:本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額


就填寫在”  減:本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額“這一欄里面

李愛文老師 解答

2017-05-31 19:23

這個(gè)屬于初始化需要填入的數(shù)據(jù)

李愛文老師 解答

2017-05-31 19:37

重新安裝程序,重新再輸入單位名稱、稅號(hào)等信息

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相關(guān)問題討論
填入年度利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用項(xiàng)目里面。
2018-04-20 13:37:58
是的就是這樣做的分錄
2023-07-07 10:16:53
1.年度遞延所得稅費(fèi)用:遞延所得稅費(fèi)用=當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債的增加%2B當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)的減少-當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債的減少-當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)的增加。 2.當(dāng)期所得稅費(fèi)用:當(dāng)期所得稅費(fèi)用=當(dāng)期應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額×所得稅稅率。其中,應(yīng)納稅所得額=稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)(即利潤(rùn)總額)%2B納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額。 3.本年度所得稅費(fèi)用:本年度所得稅費(fèi)用=年度遞延所得稅費(fèi)用%2B當(dāng)期所得稅費(fèi)用。
2023-11-20 08:44:48
你好,實(shí)際退了沒,學(xué)員
2022-01-19 12:22:26
你好,年報(bào)的時(shí)候,把這個(gè)所得稅費(fèi)用計(jì)入主表的本年度累計(jì)預(yù)繳稅額欄次?
2021-05-23 09:38:22
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