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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-07-07 16:33

同學你好
什么時候匯算清繳的

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一、開票的分錄是: 借:應收賬款(或庫存現金、銀行存款) 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時結轉成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2020-07-05 18:27:37
借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工
2020-03-17 16:57:01
您好 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:銀行存款 貸:應收賬款 借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工 根據您發(fā)生648萬收入對應的成本結轉
2019-10-09 11:55:38
同學你好,收到發(fā)票金額與暫估入賬的金額 是一樣的么?如果是一樣的,不用再做處理;
2021-01-17 17:47:46
你好 借;庫存商品,貸;應付賬款——暫估 借;應收賬款等科目 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 , 貸;庫存商品
2020-07-08 09:11:50
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