
老師,這個(gè)我都做賬務(wù)處理了,就是計(jì)提增值稅繳納增值稅我沒做賬務(wù)處理,我覺得0申報(bào)嘛,企業(yè)所得稅有稅款產(chǎn)生,我做賬務(wù)處理了
答: 您好!0申報(bào)是不會涉及到計(jì)提增值稅的。
計(jì)提增值稅后,申報(bào)時(shí)被加計(jì)抵減完了要怎么做賬務(wù)處理?
答: 你好!沒明白你意思,如果你最終要交稅,就做如下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅的計(jì)提怎么做賬務(wù)處理
答: 你好,增值稅是不用計(jì)提的,只需用銷項(xiàng)稅抵扣本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅就可,如果銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅本月就要交稅,否則就是留抵稅額。計(jì)提的只是城建稅及教育費(fèi)附加,不是增值稅









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