
老師您好,12月底計(jì)提增值稅是7117.83元,實(shí)際扣繳7117.88元!我該怎么做賬務(wù)處理
答: 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7117.83 管理費(fèi)用-其他0.05 貸銀行存款7117.88
,老師,這個(gè)月享受增值稅加計(jì)抵減,那計(jì)提增值稅怎么做賬務(wù)處理呀
答: 月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 三、次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
6月份的收入,沒有計(jì)提增值稅,年底結(jié)賬后發(fā)現(xiàn),怎么做賬務(wù)處理
答: 現(xiàn)在沖掉之前分錄重新做,科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)

