增值稅進(jìn)項稅抵扣勾選發(fā)票時,是先勾選最早開出來 問
勾選9200那張就行,少留抵些 答
當(dāng)財務(wù)費(fèi)用里面收到的利息金額大于支出的手續(xù)費(fèi) 問
可以直接那樣填寫的 答
我們公司只啟用了應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,沒啟用預(yù)收 問
您好,可以的,只是這樣可能會出現(xiàn)負(fù)數(shù) 答
老師,麻煩問一下,現(xiàn) 在注冊資本實繳,還要不要出驗資 問
現(xiàn)在不要求出驗資報告了 答
增值稅滯納金應(yīng)該怎么入賬?繳納時候直接 借:營業(yè) 問
是,繳納時候直接 借:營業(yè)外支出-罰款 貸:銀行存款 答

管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤怎么往資產(chǎn)負(fù)債表里填呢
答: 以負(fù)數(shù)填入未分配利潤項目里面。
上個月管理費(fèi)用有余額2000,我這個月結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤借方了,可做資產(chǎn)負(fù)債表時不平衡就差這個2000,應(yīng)該怎么處理?
答: 你是軟件做賬么,這個需要點結(jié)轉(zhuǎn)損益那個自動結(jié)轉(zhuǎn)才可以
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
籌建期間的費(fèi)用我計入了管理費(fèi)用-開辦費(fèi),到月底要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 嗎,如果月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的話,那如何在以后年度攤銷,如果不結(jié)轉(zhuǎn)的話,資產(chǎn)負(fù)債表中無法顯示這一項呀
答: 要是想以后攤銷的話,應(yīng)該計入長期待攤費(fèi)用--開辦費(fèi)科目

