繼續(xù)咨詢樸老師,剛剛咨詢政府給予資金用于化解債 問
跨年度的:用 “以前年度損益調(diào)整” 紅沖原營業(yè)外收入,再記往來款;當(dāng)年的:直接紅沖營業(yè)外收入改記往來。 稅務(wù)報的資本公積不用調(diào)賬面,統(tǒng)一按往來款記賬。 無文件時全部調(diào)為往來,按是否跨年度選調(diào)整科目。 答
@宋生老師,追問次數(shù)用完,也就是在10月的時候申報9 問
你好,是的。你如果單據(jù)都收齊了,就是在10月申報 答
老師營業(yè)執(zhí)照注冊資金需要實繳嗎?如果超過實繳的 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
我是受托方 甲方提供材料我加工完 還給委托方整 問
對方拿過來的材料你們備查賬本材料增加 發(fā)生的加工費借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬、制造費用等 完工發(fā)給對方 借,銀行存款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本 貸生產(chǎn)成本,然后登記備查賬本材料減少。 答
你好老師!我們是一個礦業(yè)公司,在建期間有征用牧民 問
那個計入土地購買的成本 答

老師您好,我遇到一個問題,請教老師。 我公司是集團公司,青島有家子公司的負責(zé)人,同時在集團(北京)兼任副總裁,他的勞動關(guān)系、社保、公積金都在青島,現(xiàn)在集團每月將他在集團兼任副總裁的工資轉(zhuǎn)入子公司賬戶,由子公司做工資后發(fā)放。我想問下,這種情況集團和子公司怎樣做賬比較合理。我初期的考慮是這樣的 集團: 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 ,借 管理費用 貸 其他應(yīng)收款。 子公司:收到時 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 ,支付時 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款后來覺得子公司這樣做不太妥當(dāng),所以希望老師指點一下。謝謝
答: 工資是哪個公司承擔(dān)的呢?誰報個稅的呢
老板用現(xiàn)金支付公司日常開銷可以相當(dāng)于借款,用公司賬戶轉(zhuǎn)股東相當(dāng)于還款,但實際公司賬戶轉(zhuǎn)股東已多余公司現(xiàn)金借股東的了。那可不可以只要轉(zhuǎn)股東就用借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。股東用現(xiàn)支付日常開銷就用借管理費用,貸其他應(yīng)付款
答: 您好!操作上是可以的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好!我們公司分家分賬戶。需要平移賬戶到分公司。原來計入A賬戶的應(yīng)收帳款(外部往來)、其他應(yīng)收款(押金保證金)及員工備用金、預(yù)付賬款;借記其他應(yīng)收款(內(nèi)部往來);貸記應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款;把應(yīng)付帳款(外部往來)及其他應(yīng)付款(外部)借記應(yīng)付帳款,其他應(yīng)付款;貸記其他應(yīng)付款(內(nèi)部往來)。請問老師這樣做合適嗎?還有就是由于個別客戶忘記分家事宜,把款項打進了A公司賬戶。那A公司就此款項如何入賬合適?借記銀行存款,貸記其他應(yīng)收款(B分公司),付給分公司時,借記其他應(yīng)收款B分公司,貸記銀行存款。對嗎?盼復(fù)!謝謝!
答: 你好! 思路是對的。

