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送心意

田老師

職稱會計師

2017-05-19 16:39

補交跟待抵扣的都不用做會計分錄嗎?有余額不管嘛,

琳琳 追問

2017-05-19 19:51

這亂嘛,眼睛不好吧,我發(fā)給鄒老師的也是這樣幫我解疑的

田老師 解答

2017-05-19 15:56

這么亂怎么能看得清,增值稅不用結轉,

田老師 解答

2017-05-19 16:41

是的

田老師 解答

2017-05-20 08:35

不亂的

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相關問題討論
這么亂怎么能看得清,增值稅不用結轉,
2017-05-19 15:56:20
一、月末進項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2020-03-29 13:11:08
借;原材料 應交稅費(待抵扣進項稅額) 貸;銀行存款等科目
2017-02-16 14:35:09
25萬的進項抵扣票沒有抵扣 借;原材料等科目 應交稅費(待認證進項稅額) 貸;應付賬款等科目 如果已認證了5萬分錄 借;原材料等科目 應交稅費(待認證進項稅額)應交稅費(進項稅額)(5萬對應的進項金額) 貸;應付賬款等科目 兩種情況都是根據增值稅應納稅額做結轉 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2018-01-08 08:49:05
根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-05-06 16:45:25
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