我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨開運費 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉出。 答
計提增值稅:銷項301805.69-進項91225.06-項目地預 問
不對, 第一個分錄借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅,這個分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個改成 借應交稅費未交增值稅貸銀行存款157489.2,應交稅費預交增值稅53091.11 第三個留著 答
老師好,請問:這道題為什么不減相關稅費150萬元?16. 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,商貿公司美工報銷的產品設計費和拍照計入什 問
你好,這個計入銷售費用服務費就可以了。 答

所得稅的 如果費用發(fā)票多過于收入 可以留抵?是什么意思的呢
答: 你好,就是計入到以后期間或虧損由以后來彌補
我們公司是季報,都是收入票,費用發(fā)票很少,這個季度想不交所得稅,如何處理,下季度應該有發(fā)票過來
答: 你好 你沒有合理成本費用的話是無法沖抵利潤達到少交稅的目的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
關于增值稅,取得費用普通發(fā)票時:借:費用科目 貸:銀行存款。取得收入開出普通發(fā)票時:借:收入 貸:庫存 應交稅費-應交增值稅 這樣對嗎?那不是所有收入都要交增值稅,而費用發(fā)票時沒有?
答: 你好,所有收入都得計算銷項稅,這句話對的。但是上面表述中,開出發(fā)票是:借應收賬款 貸收入 貸應交稅費 而不是借收入 貸庫存


木木TING 追問
2017-05-18 16:58
鄒老師 解答
2017-05-18 17:00