
普通增值稅發(fā)票和專用增值稅發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄都要做應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目嗎?
答: 是的。都用這個(gè)會(huì)計(jì)科目
6.應(yīng)收票據(jù)終止確認(rèn)時(shí),對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目可能有( ?。?。A、銀行存款 B、原材料 C、應(yīng)交稅費(fèi) D、材料采購(gòu)7.甲公司向乙公司采購(gòu)材料5000公斤,每公斤單價(jià)10元,所需支付的款項(xiàng)總額50000元。按照合同規(guī)定2019年3月1日向乙公司預(yù)付貨款的50%,驗(yàn)收貨物后補(bǔ)付其余款項(xiàng)。甲公司5月1日收到乙公司發(fā)來(lái)的5000公斤材料,驗(yàn)收無(wú)誤,增值稅專用發(fā)票記錄的貨款為50000元,增值稅稅額為6500元。甲公司編制的會(huì)計(jì)分錄正確的有( )。A、3月1日預(yù)付50%的貨款時(shí):借:預(yù)付賬款—乙公司 25000 貸:銀行存款 25000B、5月1日甲公司收到貨物:借:原材料 50000 貸:預(yù)付賬款—乙公司 50000C、5月1日甲公司收到貨物:借:原材料 50000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 6500 貸:預(yù)付賬款—乙公司
答: 你好,題目的答案是ABCD ?。粒?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
甲公司購(gòu)入C材料一批,增值稅專用發(fā)票記載的貨款為5000元,增值稅稅額85000元,另發(fā)生包裝費(fèi)100元,全部款項(xiàng)已用轉(zhuǎn)賬支票付訖,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。甲公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄:借:原材料一一501000應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)85 000貸:銀行存款586 000甲公司是哪種納稅人?
答: 同學(xué)你好 既然他確認(rèn)了進(jìn)項(xiàng)稅額,那么肯定是一般納稅人,小規(guī)模納稅人是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣的。
小馬 追問(wèn)
2017-05-18 13:45
小馬 追問(wèn)
2017-05-18 13:52
鄒老師 解答
2017-05-18 11:46
鄒老師 解答
2017-05-18 13:17
鄒老師 解答
2017-05-18 13:47
鄒老師 解答
2017-05-18 13:53