
普通增值稅發(fā)票和專(zhuān)用增值稅發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄都要做應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目嗎?
答: 是的。都用這個(gè)會(huì)計(jì)科目
是籌建期的行業(yè),增值稅是0申報(bào),那么月底關(guān)賬時(shí)已認(rèn)證的增值稅專(zhuān)用發(fā)票怎么處理,平常是入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,月底會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
答: 你好,還是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)核算啊
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
甲公司購(gòu)入C材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票記載的貨款為5000元,增值稅稅額85000元,另發(fā)生包裝費(fèi)100元,全部款項(xiàng)已用轉(zhuǎn)賬支票付訖,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。甲公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄:借:原材料一一501000應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)85 000貸:銀行存款586 000甲公司是哪種納稅人?
答: 同學(xué)你好 既然他確認(rèn)了進(jìn)項(xiàng)稅額,那么肯定是一般納稅人,小規(guī)模納稅人是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣的。