老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請(qǐng)問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對(duì) 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 答
老師,請(qǐng)問工資漏計(jì)提了,怎么處理 問
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

某事業(yè)單位領(lǐng)用材料財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄
答: 借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸原材料
某事業(yè)單位專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)領(lǐng)用材料2000元。預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄
答: 同學(xué), 你們,借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸原材料 預(yù)算分錄 借 資金結(jié)存 貸 其他預(yù)算收入
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
某行政單位領(lǐng)用材料會(huì)計(jì)分錄
答: 學(xué)員你好,分錄如下 借*業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸*原材料


學(xué)強(qiáng) 追問
2022-06-13 17:52
樸老師 解答
2022-06-13 17:55