
上月暫估款與這月收到的發(fā)票金額一致怎么處理
答: 那也得紅沖之前的暫估,然后再做發(fā)票的,主要是這個發(fā)票取得的時間晚了。
上月借估入賬的原材料這個月收到發(fā)票,發(fā)票金額跟暫估一致,需要怎么處理。上月:借原材料10000,貸應(yīng)付賬款(暫估)10000。這個月收到發(fā)票需要處理嗎?
答: 您好,這個月收到發(fā)票,一般情況下,先根據(jù)發(fā)票做分錄,借原材料10000,貸現(xiàn)金或者銀行存款等科目10000,再做借原材料負(fù)數(shù)10000,貸應(yīng)付賬款(暫估)負(fù)數(shù)10000。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問1-6月暫估庫存商品9月收到發(fā)票和暫估金額不一致怎么處理
答: 你好,同學(xué) 沖銷暫估,按照發(fā)票重新做賬


芝士就是力量 追問
2022-06-08 10:02
郭老師 解答
2022-06-08 10:03