
本月收到進(jìn)項(xiàng)票,與上月暫估入賬金額的差額,如何處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
請(qǐng)問(wèn)老師,上月暫估入庫(kù),已付貨款,次月收到的發(fā)票金額與暫估入庫(kù)的金額一致,應(yīng)該如何處理賬務(wù)?
答: 你好,沖紅上月暫估分錄(紅字金額) 在按照發(fā)票做憑證。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
12月暫估入賬了電費(fèi),次年1月收到的發(fā)票金額比暫估入賬的金額要小,應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理
答: 借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配 金額是少開的金額


Ayesha928 追問(wèn)
2018-10-15 12:01
鄒老師 解答
2018-10-15 12:02
Ayesha928 追問(wèn)
2018-10-15 12:07
鄒老師 解答
2018-10-15 12:10