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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-13 20:11

您好,這個(gè)月收到發(fā)票,一般情況下,先根據(jù)發(fā)票做分錄,借原材料10000,貸現(xiàn)金或者銀行存款等科目10000,再做借原材料負(fù)數(shù)10000,貸應(yīng)付賬款(暫估)負(fù)數(shù)10000。

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您好,這個(gè)月收到發(fā)票,一般情況下,先根據(jù)發(fā)票做分錄,借原材料10000,貸現(xiàn)金或者銀行存款等科目10000,再做借原材料負(fù)數(shù)10000,貸應(yīng)付賬款(暫估)負(fù)數(shù)10000。
2019-01-13 20:11:43
哦,那下月是不是,繼續(xù) 借:原材料 紅字 貸:銀行 紅字 在根據(jù)發(fā)票入賬
2016-10-13 22:19:12
你好,次月月初需要沖銷暫估入庫(kù)分錄的
2019-04-13 15:50:46
你好,10月份入庫(kù),沒有發(fā)票 11月份發(fā)票到了紅沖暫估然后做發(fā)票的 但是應(yīng)付賬款12就可以,前面不需要加應(yīng)付暫估
2019-12-10 09:36:34
收到紅字發(fā)票后,要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2019-08-01 11:12:00
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