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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-05-14 16:04

您好,不是的,要結(jié)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的。

小耳朵 追問

2017-05-14 16:12

@王老師:謝謝,結(jié)轉(zhuǎn)的時候應(yīng)交稅費的二級科目為轉(zhuǎn)出未交的增值稅,就是銷項減進(jìn)項,而之前的應(yīng)交稅費二級科目應(yīng)交增值稅銷項的貸方余額海留在帳上?

王雁鳴老師 解答

2017-05-14 16:17

您好,不客氣,不能留在賬上,全部轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅科目。

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相關(guān)問題討論
您好,不是的,要結(jié)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的。
2017-05-14 16:04:55
您好,有留抵進(jìn)項稅額不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,有實際要交增值稅時才做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
2018-07-28 16:20:11
如果當(dāng)月計算需要繳納增值稅的話,即銷項大于進(jìn)項,需要做 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借: 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果當(dāng)月形成留抵稅額的話,即進(jìn)項大于銷項的情況,不需要做分錄的。
2018-03-28 10:28:24
借轉(zhuǎn)出未交增值稅10 銷項稅額90.貸進(jìn)項稅額100不需要做了,幾時交增值稅幾時做加計抵減分錄,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2019-07-05 09:25:09
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 10 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 10 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 12 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 12
2020-02-22 23:58:49
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