老師好,這個有月,補差的7月8月的社保,申稅個稅時,這 問
你好,需要申報的,報個人部分 答
跨區(qū)域預繳所得稅,預繳了所得稅,季度申報申報是虧 問
你好,是匯算退,季度不退 答
老師月底需要計提所得稅嗎 問
同學,你好 需要計提的 答
你好,出租辦公樓三個辦公區(qū)域 30萬,由于三季度開票 問
可按實際租金30萬進行申報 答
老師,我想問一下,A公司投資給B公司,那么B公司是不是 問
你好,可以借款借出去。 答

老師你好,12月份我進項大于銷項,有留抵,因為這個留抵要跨年,我需要做賬務處理嗎?如果需要我這個分錄怎么做?
答: 留抵不需要處理,次年繼續(xù)使用本年的留抵余額
本月銷項10萬,進項12萬,月末需要做賬務處理嗎?分錄怎么做?
答: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 10 貸:應交稅費-未交增值稅 10 借:應交稅費-未交增值稅 12 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 12
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這月銷685.52 有進項稅452.41 再加上上月留底的276.66 還留底43.55 的分錄,麻煩問下怎么賬務處理
答: 您好,有留抵進項稅額不需要做結轉增值稅的分錄,有實際要交增值稅時才做結轉分錄。


仙人球 追問
2020-01-01 19:38
桂龍老師 解答
2020-01-01 20:17