
這月銷(xiāo)685.52 有進(jìn)項(xiàng)稅452.41 再加上上月留底的276.66 還留底43.55 的分錄,麻煩問(wèn)下怎么賬務(wù)處理
答: 您好,有留抵進(jìn)項(xiàng)稅額不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,有實(shí)際要交增值稅時(shí)才做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
賬務(wù)處理中,月終是不是要對(duì)銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)已交未交,這四個(gè)做個(gè)相對(duì)應(yīng)的處理,有分錄嗎?
答: 如果當(dāng)月計(jì)算需要繳納增值稅的話,即銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),需要做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果當(dāng)月形成留抵稅額的話,即進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的情況,不需要做分錄的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣怎么操作?賬務(wù)處理的分錄還有稅務(wù)報(bào)稅要填哪張表?
答: 你好,做增值稅申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款


吳月柳 解答
2018-07-28 16:20
陽(yáng)光 追問(wèn)
2018-07-28 16:26
吳月柳 解答
2018-07-28 16:28