我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開(kāi)發(fā)票是開(kāi) 問(wèn)
是客戶購(gòu)買你的貨物嗎發(fā)生的 開(kāi)貨物的發(fā)票一塊開(kāi)到貨物里面,不單獨(dú)開(kāi)運(yùn)費(fèi) 答
老師,我想問(wèn)下,9月收到跨境人民幣,10月申報(bào)免稅收入 問(wèn)
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計(jì)提增值稅:銷項(xiàng)301805.69-進(jìn)項(xiàng)91225.06-項(xiàng)目地預(yù) 問(wèn)
不對(duì), 第一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個(gè)改成 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款157489.2,應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅53091.11 第三個(gè)留著 答
老師好,請(qǐng)問(wèn):這道題為什么不減相關(guān)稅費(fèi)150萬(wàn)元?16. 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報(bào)銷的產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)和拍照計(jì)入什 問(wèn)
你好,這個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)就可以了。 答

餐飲業(yè),美團(tuán)上的團(tuán)購(gòu)本月確認(rèn)收入,次月款項(xiàng)到賬時(shí)候計(jì)算付給平臺(tái)手續(xù)費(fèi)同時(shí)計(jì)入銷售費(fèi)用嗎?對(duì)于門店酒水盤盈盤虧怎么做會(huì)計(jì)處理的呢?
答: 您好!是的。 盤盈盤虧先計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損益。
餐飲行業(yè)銷售收入會(huì)計(jì)處理
答: 你好,餐飲行業(yè)銷售收入賬務(wù)處理是 借:庫(kù)存現(xiàn)金等科目 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
3.根據(jù)資料三會(huì)計(jì)處理的正確是A確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入350萬(wàn)元 B確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅額43.68萬(wàn)元 C確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入336萬(wàn)元 D確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅額45.5萬(wàn)元4.根據(jù)資料2會(huì)計(jì)處理的正確是 A支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)記錄管理費(fèi)用 B支付銀行承兌手續(xù)費(fèi)記錄財(cái)務(wù)費(fèi)用 C支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)記錄銷售費(fèi)用 D支付銀行承兌手續(xù)費(fèi)記錄管理費(fèi)用5.根據(jù)資料1和6會(huì)計(jì)處理的正確是 A30日確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入10萬(wàn)元 B30日確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入30萬(wàn)元 C1日確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80萬(wàn)元 D 8日確認(rèn)財(cái)務(wù)費(fèi)用1.6萬(wàn)元
答: 3.根據(jù)資料三會(huì)計(jì)處理的正確是BC 4.根據(jù)資料2會(huì)計(jì)處理的正確是AB







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蘭坡 追問(wèn)
2017-05-12 11:16
宋生老師 解答
2017-05-12 11:17