
上月的已經(jīng)結(jié)賬,今天經(jīng)理跟說有一筆多購的電腦錢人家退給我們了,問怎么辦,說做到這個月吧,我做的是借:庫存現(xiàn)金 4810 貸:管理費用-辦公費 4810 不知道這樣可對?這個月月末如果要結(jié)轉(zhuǎn)的話,管理費用貸方的不知道可要結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 管理費用-辦公費做借方負數(shù)。
購買拖把 可以借:管理費用-辦公費 待庫存現(xiàn)金嗎
答: 你好,借方通常是計入管理費用——其他明細科目
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,問一下,公司購買的辦公用品收到發(fā)票,記錄,借,管理費用-辦公費,貸:庫存現(xiàn)金這個憑證后面只付發(fā)票可以嗎?還需要付領(lǐng)導(dǎo)簽字憑單嗎?
答: 你好,有發(fā)票就可以的。
企業(yè)用現(xiàn)金支付辦公用品費780元,會計人員編制的付款憑證為借記管理費用870元貸記庫存現(xiàn)金870元
前幾天購買的辦公用品,已經(jīng)記賬借管理費用 貸 庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在退貨了,錢退回來了。怎么記賬
我們公司要辦理車輛出入通行證 那么員工現(xiàn)金交到財務(wù)的辦證費用 計入管理費用合適嗎 借:庫存現(xiàn)金 借:管理費用 負數(shù) 這樣對不對呢
2021年1月份做分錄如下:借:管理費用-辦公費20000 貸:庫存現(xiàn)金 20000年底12月份發(fā)現(xiàn)這筆賬記重了怎么調(diào)賬

