
我們公司要辦理車輛出入通行證 那么員工現(xiàn)金交到財(cái)務(wù)的辦證費(fèi)用 計(jì)入管理費(fèi)用合適嗎 借:庫(kù)存現(xiàn)金 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 這樣對(duì)不對(duì)呢
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)費(fèi)用是單位承擔(dān)還是員工承擔(dān)?
開(kāi)辦費(fèi)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的,開(kāi)始做的時(shí)候是借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),貸:庫(kù)存現(xiàn)金.月末對(duì)這個(gè)開(kāi)辦費(fèi)具體需要做那些分錄啊
答: 你好? ?比如月末做 :借本年利潤(rùn)貸管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)? ?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月的已經(jīng)結(jié)賬,今天經(jīng)理跟說(shuō)有一筆多購(gòu)的電腦錢人家退給我們了,問(wèn)怎么辦,說(shuō)做到這個(gè)月吧,我做的是借:庫(kù)存現(xiàn)金 4810 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 4810 不知道這樣可對(duì)?這個(gè)月月末如果要結(jié)轉(zhuǎn)的話,管理費(fèi)用貸方的不知道可要結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)做借方負(fù)數(shù)。
借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 1860 貸庫(kù)存現(xiàn)金 1860 總提示錯(cuò)誤,紅框內(nèi)是正確答案,怎么是錯(cuò)誤的呢提交的時(shí)候
實(shí)操第四題刻章680,那道題借管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)680 貸庫(kù)存現(xiàn)金680 答案也是這樣的,為什么提交說(shuō)是錯(cuò)誤的
如果收到一張順豐專票,沒(méi)有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),也不打算認(rèn)證,是不是直接做借管理費(fèi)用 貸庫(kù)存現(xiàn)金


A1'會(huì)計(jì)學(xué)堂_程老師(中級(jí)、注會(huì)) 追問(wèn)
2020-01-04 10:59
bamboo老師 解答
2020-01-04 11:03
A1'會(huì)計(jì)學(xué)堂_程老師(中級(jí)、注會(huì)) 追問(wèn)
2020-01-04 11:09
bamboo老師 解答
2020-01-04 11:10