9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報(bào)了免稅收 問(wèn)
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下員工入職時(shí)醫(yī)保斷繳了一個(gè)月,如果想在 問(wèn)
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報(bào)就可以 答
開(kāi)發(fā)支出屬于非流動(dòng)資產(chǎn)嗎 問(wèn)
您好,是的,開(kāi)發(fā)支出是核算建造開(kāi)發(fā)產(chǎn)品過(guò)程中發(fā)生的直接、間接為開(kāi)發(fā)產(chǎn)品支付的各項(xiàng)支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購(gòu)含稅原材料,材料賒購(gòu)入庫(kù),還未收到稅票怎樣入 問(wèn)
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)的短信提示說(shuō)《守信承諾書》 問(wèn)
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

上月的已經(jīng)結(jié)賬,今天經(jīng)理跟說(shuō)有一筆多購(gòu)的電腦錢人家退給我們了,問(wèn)怎么辦,說(shuō)做到這個(gè)月吧,我做的是借:庫(kù)存現(xiàn)金 4810 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 4810 不知道這樣可對(duì)?這個(gè)月月末如果要結(jié)轉(zhuǎn)的話,管理費(fèi)用貸方的不知道可要結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)做借方負(fù)數(shù)。
購(gòu)買拖把 可以借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 待庫(kù)存現(xiàn)金嗎
答: 你好,借方通常是計(jì)入管理費(fèi)用——其他明細(xì)科目
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 1860 貸庫(kù)存現(xiàn)金 1860 總提示錯(cuò)誤,紅框內(nèi)是正確答案,怎么是錯(cuò)誤的呢提交的時(shí)候
答: 你好,管理費(fèi)用科目的明細(xì)科目你選錯(cuò)了。








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橙子???? 追問(wèn)
2020-04-15 15:39
鄒老師 解答
2020-04-15 15:42