公司租入倉庫收購小麥用于銷售,收購期間產(chǎn)生的臨 問
臨時工加班吃飯費、鏟車費用、倉庫租金:計入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”(歸集為小麥收購成本); 更換漏保費用:先計入 “制造費用”,期末轉(zhuǎn)入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”。 最終均隨小麥銷售轉(zhuǎn)入 “主營業(yè)務(wù)成本”。 答
政府工程項目中批復(fù)概算投資中均無附屬工程明細, 問
政府工程項目中批復(fù)概算投資中均無附屬工程明細,但總投資概算一致,可以的 答
老師請教一下國內(nèi)購進一批貨 然后出口國外 是 問
需要開票退稅的哈。不開票還是要出口當(dāng)月申報無票收入 答
老師公司買個車40萬,抵了貨款5萬,實際我們付款35萬 問
借:固定資產(chǎn) 借:進項 貸:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
銀行批量扣費180塊是什么意思 問
那個計入財務(wù)費用-手續(xù)費 答

進項票到了做賬是:借庫存商品(不含稅) 應(yīng)交稅費~進項稅 貸預(yù)付賬款 對嗎?
答: 我之前沒認證的發(fā)票一直掛在待認證進項稅額,現(xiàn)在勾選認證后是:借應(yīng)交稅費~進項稅額 貸:待認證進項稅 對嗎?
老師,多付了①借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 預(yù)付賬款 貸:銀行存款;對方退回多付款項②借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款。這兩筆分錄這一做到一筆嗎借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 銀行存款,貸:銀行存款
答: 可以的,可以這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
已預(yù)付賬款購買商品的,不是一預(yù)到底嗎?怎么實操是借:庫存商品300000 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額39000 貸:銀行存款189000 預(yù)付賬款 150000
答: 你好,已預(yù)付賬款購買商品的,應(yīng)當(dāng)預(yù)付到底的 先預(yù)付的款項,取得購進商品的發(fā)票,賬務(wù)處理是 借:庫存商品300000 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額39000 貸;預(yù)付賬款 339000 支付尾款189000,借;預(yù)付賬款189000,貸;銀行存款 189000
①借:庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:預(yù)付賬款。②借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品 老師這個分錄里面 貸:預(yù)付賬款含義是什么呢 ?
老師 暫估 借:庫存商品(不含稅) 貸:預(yù)付賬款?收到發(fā)票借:應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅–進項 貸:預(yù)付賬款 正確嗎?
前期預(yù)付部分賬款,貨到后會計分錄借:庫存商品 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅 貸:預(yù)付賬款 應(yīng)付賬款這樣可以嗎?
上個月訂貨付了2000預(yù)付款,這個月收到貨了,付了尾款3000,怎么做賬?是不是借:庫存商品 應(yīng)交稅費-進項 貸:預(yù)付賬款5000


123 追問
2017-05-03 15:52
鄒老師 解答
2017-05-03 15:53
123 追問
2017-05-03 15:58
鄒老師 解答
2017-05-03 15:58