
進(jìn)項(xiàng)票到了做賬是:借庫存商品(不含稅) 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款 對(duì)嗎?
答: 您好,之前付款的時(shí)候是掛的預(yù)付的話現(xiàn)在發(fā)票來了是這樣做分錄的。
老師,多付了①借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 預(yù)付賬款 貸:銀行存款;對(duì)方退回多付款項(xiàng)②借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款。這兩筆分錄這一做到一筆嗎借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 銀行存款,貸:銀行存款
答: 可以的,可以這么做的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我收到商品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)做 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款,那到抵扣時(shí)應(yīng)該如何做分錄呢
答: 你好,抵扣時(shí) 借:銷項(xiàng) 貸:進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅金-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅


Helen一 追問
2019-12-01 20:41
洛洛老師 解答
2019-12-01 20:45
Helen一 追問
2019-12-01 21:05
洛洛老師 解答
2019-12-01 21:11