你好,我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開(kāi)了一張專(zhuān)票, 問(wèn)
你好,新開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢(xún)中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開(kāi)具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢(xún)。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問(wèn)
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問(wèn)
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額*所得稅稅率 應(yīng)納稅所得額=稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額 所得稅費(fèi)用=當(dāng)前所得稅+遞延所得稅 它們之間怎樣的關(guān)系呢
答: 你好,應(yīng)納稅所得額首先等于會(huì)計(jì)利潤(rùn)%2B調(diào)整增加-減少,這個(gè)時(shí)候才出來(lái)應(yīng)納稅所得額,然后應(yīng)納稅所得額*稅率才是當(dāng)期所得稅,然后當(dāng)期加遞延才等于所得稅費(fèi)用,他們是三個(gè)步驟關(guān)系。
企業(yè)所得稅稅負(fù)率=應(yīng)納所得稅額/應(yīng)納稅所得額企業(yè)所得稅稅負(fù)率= 應(yīng)納所得稅額/應(yīng)稅收入這二個(gè)那個(gè)對(duì)呢?
答: 你好,同學(xué)。 如果你是計(jì)算稅法上的稅負(fù),那么第一個(gè)。 如果你是計(jì)算會(huì)計(jì)上的稅負(fù),第二個(gè)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我國(guó)某公司當(dāng)年境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為300萬(wàn)元,該公司適用25%所得稅稅率,其在A國(guó)分支機(jī)構(gòu)取得的應(yīng)納稅所得額為100萬(wàn)元。A國(guó)所得稅稅率為20%,已在A國(guó)繳納20萬(wàn)元稅款。在B國(guó)取得應(yīng)納稅所得額為100萬(wàn)元,B國(guó)所得稅稅率30%,已在B國(guó)繳納30萬(wàn)元稅款。假設(shè)A.B兩分支機(jī)構(gòu)按國(guó)內(nèi)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額與國(guó)外一致,試問(wèn)其如何向我國(guó)稅務(wù)機(jī)關(guān)如何納稅?(10分)
答: 你好! 境內(nèi)外應(yīng)交企業(yè)所得稅(300+100+100)*25%=125 A國(guó)可以扣除100*20%=20 B國(guó)可以扣除100*25%=25 該企業(yè)應(yīng)交企業(yè)所得稅=125-20-25=80

