老師 我公司去年買(mǎi)了一部車(chē)金蝶軟件上顯示期初原 問(wèn)
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒(méi)有做過(guò)民非的賬務(wù) 問(wèn)
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請(qǐng)問(wèn)用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問(wèn)
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問(wèn)
你好,沖暫估涉及到損益類(lèi)的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是損益類(lèi)科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒(méi)有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對(duì) 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 答
老師,請(qǐng)問(wèn)工資漏計(jì)提了,怎么處理 問(wèn)
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

我在19年成立了一家運(yùn)輸公司,陸陸續(xù)續(xù)的購(gòu)進(jìn)了一百臺(tái)貨車(chē),但是很多業(yè)務(wù)都是不需要開(kāi)票,工人工資等各項(xiàng)開(kāi)支也沒(méi)辦法提供發(fā)票,這樣會(huì)有什么影響?因?yàn)橐咔?,企業(yè)幾乎都屬于負(fù)盈利狀態(tài),現(xiàn)在這邊稅務(wù)局說(shuō)我涉嫌偷稅漏稅
答: 你好,沒(méi)有發(fā)票是不可以稅前扣除如果做了是虛增成本!如稅務(wù)局從你的有成本沒(méi)有收入。那就可能存在癮膩收入,稅局切入了!按照稅局處理!該補(bǔ)稅就得補(bǔ)稅了!
你好老師,如果一家小規(guī)模企業(yè)主要是電商銷(xiāo)售,稅局一般是從哪幾方面來(lái)查電商的收入。怎么才知道企業(yè)有沒(méi)有偷稅漏稅?
答: 你好!稅局通常會(huì)從以下幾個(gè)方面檢查電商企業(yè)的收入:1. 審查銀行賬戶的資金流動(dòng);2. 核對(duì)第三方支付平臺(tái)(如支付寶、微信支付)的交易記錄;3. 檢查與物流公司的發(fā)貨記錄對(duì)賬;4. 對(duì)比企業(yè)申報(bào)的銷(xiāo)售額和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)。如果發(fā)現(xiàn)企業(yè)的賬目記錄不一致或者有隱瞞收入的情況,就可能被認(rèn)為有偷稅漏稅的行為。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我在做個(gè)人稅申報(bào)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)還有一個(gè)公司給我發(fā)過(guò)工資 但我沒(méi)有在這個(gè)公司就職過(guò) 我應(yīng)如何處理,保障我的權(quán)益 對(duì)我個(gè)人有什么影響嗎,我的個(gè)人信息泄露了,對(duì)那個(gè)公司有什么處理罰嗎? 就改一個(gè)報(bào)表就完事了呀,那這個(gè)公司不是涉及到偷稅漏稅了嗎? 那他們?cè)儆梦业膫€(gè)人信息,該如何處理
答: 同學(xué)你好 這個(gè)直接申訴就可以 稅局會(huì)找他們

