
更名前公司留下的銀行存款和現(xiàn)金,現(xiàn)在全部轉(zhuǎn)給更名后公司,那銀行帳本上期初數(shù)還反應(yīng)嗎
答: 延續(xù)之前的賬務(wù)處理就是了
老師,上個季度的賬發(fā)現(xiàn)好幾筆錯誤的,是用軟件反結(jié)賬上個季度的更改,還是在這個季度沖銷在做正確的(涉及到銀行存款和現(xiàn)金)
答: 你好,可以反結(jié)賬去上個季度更正到正確的
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司運營八年,從未做過內(nèi)賬,一直都是給外賬公司做。現(xiàn)在要建賬,只有銀行存款 庫存現(xiàn)金 而且應(yīng)收應(yīng)付的數(shù)據(jù)也很模糊。應(yīng)該怎么建賬并且把賬做平?
答: 存貨你可以看外賬的 銀存,現(xiàn)金往來科目,固定資產(chǎn),實收資本這個你們可以實地盤點的 差額計利潤分配
公司成立一年,17年2月份啟用賬套,期初未設(shè)置數(shù)據(jù),現(xiàn)在反結(jié)賬回去補錄期初,銀行存款現(xiàn)金等數(shù)據(jù)期初啟用不了,如何處理?
幫我看一下,老師說接下來一步是,借:銀行存款3,貸:庫存現(xiàn)金3。難道不應(yīng)該是,借:應(yīng)付賬款3,貸:庫存現(xiàn)金3嗎?
老師,我是建賬初期,公司已經(jīng)有業(yè)務(wù)了,有應(yīng)收款,應(yīng)付款,銀行存款,庫存現(xiàn)金,我輸入進去了不平衡,我要怎樣處理呢?


檸檸親 追問
2017-04-28 16:23
鄒老師 解答
2017-04-28 16:24
檸檸親 追問
2017-04-28 16:26
鄒老師 解答
2017-04-28 17:00
檸檸親 追問
2017-04-28 17:02
鄒老師 解答
2017-04-28 17:03