
老師,我是建賬初期,公司已經(jīng)有業(yè)務了,有應收款,應付款,銀行存款,庫存現(xiàn)金,我輸入進去了不平衡,我要怎樣處理呢?
答: 你好,所有的業(yè)務都要盤點,期初不能錯了,已回修改不了,差額計利潤分配
以銀行存款償還欠外單位貨款是庫存現(xiàn)金減少還是應付賬款增加
答: 應付賬款和銀行存款同時減少。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司運營八年,從未做過內(nèi)賬,一直都是給外賬公司做?,F(xiàn)在要建賬,只有銀行存款 庫存現(xiàn)金 而且應收應付的數(shù)據(jù)也很模糊。應該怎么建賬并且把賬做平?
答: 存貨你可以看外賬的 銀存,現(xiàn)金往來科目,固定資產(chǎn),實收資本這個你們可以實地盤點的 差額計利潤分配
收到現(xiàn)金貨款,然后存入銀行,是借:庫存現(xiàn)金貸:應收賬款,然后借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金。還是直接借:銀行存款 貸:應收賬款
用于發(fā)工資的賬戶銀行存款和庫存現(xiàn)金都不夠發(fā),只能應收轉(zhuǎn)現(xiàn)金了,操作方是不得給應收款方開發(fā)票?收據(jù)可以嗎
老師:你好!請問我剛接手一個汽車銷售公司的會計,他們只給了我一個銀行存款余額和庫存現(xiàn)金余額,其中銀行存款里面還有貨款余額和應付利息,我要如何建賬?
用于發(fā)工資的賬戶銀行存款和庫存現(xiàn)金都不夠發(fā),只能應收轉(zhuǎn)現(xiàn)金了,操作方是不得給應收款方開發(fā)票?收據(jù)可以嗎


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2018-12-07 16:21
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2018-12-07 16:22
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