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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-26 10:01

那就是借制造費(fèi)用…生產(chǎn)工具,醒了稅費(fèi)…進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款

如意lucy 追問

2017-04-26 10:03

生產(chǎn)用設(shè)備如果是大件可以計(jì)入固定資產(chǎn)?這些生產(chǎn)用設(shè)備開的增值稅專用票都是可以抵扣的是吧

如意lucy 追問

2017-04-26 12:59

老師,購買材料做個(gè)貨架,用來放原材料的,這應(yīng)該算是什么科目?而且還開的增值稅專用發(fā)票

鄒老師 解答

2017-04-26 09:58

生產(chǎn)設(shè)備,借方通常是制造費(fèi)用

鄒老師 解答

2017-04-26 10:01

是的

鄒老師 解答

2017-04-26 10:09

是的,可以的

鄒老師 解答

2017-04-26 13:45

計(jì)入原材料,然后領(lǐng)用了計(jì)入貨架的成本

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你好,3c認(rèn)證費(fèi)開了增值稅專票,做賬可以下管理費(fèi)用
2017-05-24 16:10:43
購買直接借管理費(fèi)用,貸銀行款。 全額抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2020-04-15 09:46:12
你好,是的,明細(xì)科目看用途了
2016-09-09 15:56:32
你好 ; 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費(fèi)用 ;然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時(shí)沒有管理費(fèi)用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28
同學(xué)你好,月底結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),就平了。
2021-11-19 15:20:23
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