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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-04-22 19:59

用用第二種進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。

ShaniaYiJoo 追問(wèn)

2017-04-22 20:01

@方老師:那老師,我們屬于先施工后簽合同,前期給我們的錢入應(yīng)收賬款還是入預(yù)收賬款?入應(yīng)收賬款可以嗎?

方老師 解答

2017-04-22 21:35

通常是記應(yīng)收賬款。

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用用第二種進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
2017-04-22 19:59:24
預(yù)收 款就是納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,是在7月申報(bào)交納。 分錄處理是對(duì)的
2019-06-27 15:16:14
你好 借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸銀行 需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2021-11-28 11:50:08
你好,咱們都用其他應(yīng)收款,就不用再用預(yù)付賬款,用一個(gè)往來(lái)科目就行。
2023-08-10 10:46:41
你好,是的,直接抵減的話是可以的。
2021-11-28 11:47:35
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