老師,一般納稅人 7月份付的物業(yè)費(fèi),8月6號拿到發(fā)票,這需要怎么入賬?先入借:其他應(yīng)收賬款 貸 銀行存款 拿到發(fā)票后借:預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 :其他應(yīng)收賬款 那拿到發(fā)票后這個是入7月份還是8月份?

酷酷的抽屜
于2023-08-10 10:43 發(fā)布 ??704次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2023-08-10 10:46
你好,咱們都用其他應(yīng)收款,就不用再用預(yù)付賬款,用一個往來科目就行。
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你好,咱們都用其他應(yīng)收款,就不用再用預(yù)付賬款,用一個往來科目就行。
2023-08-10 10:46:41
?一、收入核算
1、收到預(yù)付工程款時
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅
2、工程完工結(jié)算時
借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款
貸:工程結(jié)算收入
3、結(jié)轉(zhuǎn)收入
借:主營業(yè)務(wù)收入
貸:主營業(yè)務(wù)成本
管理費(fèi)用
銷售費(fèi)用
財務(wù)費(fèi)用等等
借或貸:本年利潤
二、成本的核算
1.發(fā)生的合同成本
借:工程施工—合同成本
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
2.發(fā)生的材料費(fèi)用
借:管理費(fèi)用/原材料
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
3.支付人工費(fèi)
借:工程施工--人工費(fèi)
貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等)
4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用
借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃)
貸:銀行存款(或累計折舊等)
5.發(fā)生的其他直接費(fèi)
借:工程施工--其他直接費(fèi)
貸:銀行存款(或現(xiàn)金等)
6.月末確認(rèn)收入和成本
借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒擠)
貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入)
7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。
施工企業(yè)合同完工
2021-09-16 09:07:19
可以的,可以這么做的。
2023-04-04 08:45:53
用用第二種進(jìn)行會計處理。
2017-04-22 19:59:24
你好,同學(xué),增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時間為貨物移送當(dāng)天,也就是說如果貨物的風(fēng)險和報酬已經(jīng)轉(zhuǎn)移了,就應(yīng)該確認(rèn)收入,并提增值稅.
2021-03-01 19:28:38
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玲老師 解答
2023-08-10 10:46