@樸老師,追問次數(shù)用完,我們只能按第一種情況來申報 問
同學你好 對的,是這樣的 答
購買不銹鋼地臺計入什么費用啊 問
您好,公司是主營什么的,買這個是做什么用? 答
我們幫客戶代賣貨物,收他8000,付給他7000,賺1000,那 問
供應商 直接開發(fā)票給客戶 答
老師,請問下我們公司請別的公司一個員工,處理些售 問
可計入銷售費用-維修費 答
8.10公司購買小米打印機1臺,1299,這個直接入費用可 問
這個直接入費用可以,管理費用-辦公費 答

增值稅會計分錄:應交稅金-增(銷),應交增值稅(已交)。 老會計來幫忙~
答: 業(yè)務(wù):發(fā)生100萬銷售收入。 求:增值稅會計分錄。 一,確認收入時 借:銀行存款 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 97.08 應交稅金-增(銷)2.92 二,繳納時 借:應交稅金-應交增值稅(已交)2.92 貸 :銀行存款2.92 。 這個二級科目后的(銷)(已交)之間 要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?,
借:應交稅金-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應交稅金-未交增值稅這個會計分錄如何理解?
答: 這個就是需要繳納增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅金-未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1月份欠繳增值稅,已經(jīng)做了會計分錄:借應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;貸應交稅金未交增值稅。4月份有進項可以抵扣,我應該怎么做會計分錄
答: 借應繳稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費-未交增值稅, 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅


zhongzhidui 追問
2017-04-22 10:52
zhongzhidui 追問
2017-04-22 10:53
鄒老師 解答
2017-04-22 10:56
zhongzhidui 追問
2017-04-22 13:27
鄒老師 解答
2017-04-22 13:55