老師,未開票收入如何做賬和申報(bào)? 問(wèn)
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問(wèn)
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問(wèn)
?。繛槭裁从械恼f(shuō)可以有的說(shuō)不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無(wú)需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅,無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

上年12月忘記計(jì)提工資,社保,和公積金,今年1月補(bǔ)計(jì)提計(jì)入以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在匯算清繳時(shí)要把這個(gè)數(shù)據(jù)天在哪個(gè)表?
答: 補(bǔ)計(jì)提去年的工資、社保等分錄后,將分錄金額和其他月份的數(shù)字加總后填寫到期間費(fèi)用明細(xì)表和工資薪金支出調(diào)整明細(xì)表對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目。
匯算清繳前,發(fā)放的工資獎(jiǎng)金大于計(jì)提,需要調(diào)減嗎?需要在2019年做以前年度損益調(diào)整嘛?
答: 調(diào)增費(fèi)用后,2019年補(bǔ)發(fā)了60萬(wàn)的工資,2019年會(huì)計(jì)賬是不是需要做以前年度損益調(diào)整?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司去年12月成立,12月份做賬忘記計(jì)提工資、社保、公積金,今年一月份計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我要匯算清繳這部分?jǐn)?shù)據(jù)怎么填?
答: 你好,你們是在籌建期的嗎?
老師好,2022年補(bǔ)發(fā)上年未計(jì)提工資,會(huì)計(jì)上計(jì)入以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的數(shù)據(jù)怎么填寫?
老師您好,現(xiàn)在要做匯算清繳,2022年多計(jì)提工資54000元,這一筆沖減分錄我該做到2022年還是2023年以前年度損益調(diào)整,








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喜悅的鮮花 追問(wèn)
2022-04-27 18:13
鄒老師 解答
2022-04-27 18:13