
購買稅控盤的錢直接計入管理費用-辦公費可以嗎?是做出口退稅,增值稅不抵抗的,還是要如何做分錄
答: 你好,可以的 借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸;管理費用
收到一筆出口退稅稅款,去年會計分錄如下:借: 應(yīng)收出口退稅款 34017.09 管理費用-出口退稅 3760.69 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-出口退稅 37777.78元,請問老師:現(xiàn)在收到退稅稅款32136.75,這個分錄怎么做?
答: 你好,出口退稅款分錄應(yīng)當(dāng)是 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅) (按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) ?。ń痤~等于免抵稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅) (金額等于免抵退稅額) 實際收到退稅 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)收款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我內(nèi)賬增值稅稅想通過管理費用來核算,我如何做分錄呢
答: 交納增值稅時 借:管理費用 貸:銀行存款
老師,我們金稅盤續(xù)費是我代墊的,5月份我已交把他抵減增值稅了,但是我是7月份才報銷的,5月份做了借應(yīng)交稅費,貸管理費用,請問現(xiàn)在7月報銷再怎么做分錄啊?謝謝老師
內(nèi)賬問題,公司是有出口退稅的,然后是按照結(jié)匯的金額*退稅率,做分錄的時候是借:應(yīng)收-退稅款 10000,貸管理費-稅費 -10000,這樣操作正確嗎?
當(dāng)月購買金稅盤當(dāng)月不抵增值稅,下月在抵,那么怎么做分錄,結(jié)轉(zhuǎn)損益還要結(jié)轉(zhuǎn)管理費用嗎?這里還是不理解


動人的流沙 追問
2017-04-21 11:13
鄒老師 解答
2017-04-21 11:13