国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-08-14 10:54

您好,
借:其他應(yīng)付款--XX
      貸:庫存現(xiàn)金等

強健的板栗 追問

2020-08-14 10:56

老師,我最開始沒有掛到其他應(yīng)付款里,謝謝老師

張艷老師 解答

2020-08-14 10:59

那您最開始的分錄是如何做的,請上傳一下,好嗎?

強健的板栗 追問

2020-08-14 11:05

開始做的借應(yīng)交稅費,貸管理費用,當時應(yīng)該貸其他應(yīng)付款 的,相當于我最開始做的不對,請問老師,現(xiàn)在我報銷了怎么入賬?謝謝老師

張艷老師 解答

2020-08-14 11:32

這樣的話,您報銷時,就需要做
借:管理費用
       貸:庫存現(xiàn)金等
這樣管理費用科目才能沖平嘛

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
交納增值稅時 借:管理費用 貸:銀行存款
2020-01-15 10:47:45
借;應(yīng)交稅費 貸;管理費用
2017-07-04 15:00:25
您好, 借:其他應(yīng)付款--XX 貸:庫存現(xiàn)金等
2020-08-14 10:54:50
嗯嗯,可以的,沒問題的哈
2023-08-14 17:53:41
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額 借管理費用負數(shù)
2022-04-02 11:27:09
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...