2025年第三季度新財(cái)務(wù)報(bào)表上的新改的資產(chǎn)損失怎 問(wèn)
您好,這就是我們利潤(rùn)表的金額,沒(méi)有損失我們就填0嘛 答
怎么查外管證的編號(hào)? 問(wèn)
1.?登錄電子稅務(wù)局?:使用企業(yè)賬號(hào)(用戶名、密碼及驗(yàn)證碼)登錄平臺(tái)。?? 2.?導(dǎo)航至查詢?nèi)肟?:進(jìn)入“我的信息”或“辦稅服務(wù)”模塊,選擇“稅務(wù)登記”相關(guān)選項(xiàng)。?? 3.?查看外管證列表?:系統(tǒng)展示所有已申請(qǐng)的外管證,包括編號(hào)、有效期及業(yè)務(wù)內(nèi)容,直接獲取編號(hào) 答
含稅換算成未稅是除以1.05,那未稅換算成含稅呢, 是 問(wèn)
?未稅換算成含稅就是*1.05 答
請(qǐng)問(wèn)運(yùn)輸服務(wù)部或者運(yùn)輸公司名下沒(méi)有車輛可以開(kāi) 問(wèn)
名下沒(méi)有車輛可以開(kāi)具運(yùn)輸服務(wù)的發(fā)票,可以租賃或轉(zhuǎn)運(yùn) 答
老師您好 公司做的保函 他讓付款的公司和提供擔(dān) 問(wèn)
你好,這個(gè)沒(méi)問(wèn)題的,是正常的了。 答

內(nèi)賬問(wèn)題,公司是有出口退稅的,然后是按照結(jié)匯的金額*退稅率,做分錄的時(shí)候是借:應(yīng)收-退稅款 10000,貸管理費(fèi)-稅費(fèi) -10000,這樣操作正確嗎?
答: 您好,您是內(nèi)帳的,所有稅款都是通過(guò)管理費(fèi)用--稅費(fèi)核算的,那退回來(lái)稅款可以沖管理費(fèi)用,這樣做可以的,就是沖減管理費(fèi)用的話,最好用管理費(fèi)用--稅費(fèi)借方負(fù)數(shù)。
收到一筆出口退稅稅款,去年會(huì)計(jì)分錄如下:借: 應(yīng)收出口退稅款 34017.09 管理費(fèi)用-出口退稅 3760.69 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-出口退稅 37777.78元,請(qǐng)問(wèn)老師:現(xiàn)在收到退稅稅款32136.75,這個(gè)分錄怎么做?
答: 你好,出口退稅款分錄應(yīng)當(dāng)是 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅) ?。ò雌谀┝舻侄愵~與免抵退稅額較小一方記賬) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) ?。ń痤~等于免抵稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) (金額等于免抵退稅額) 實(shí)際收到退稅 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)收款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計(jì)提出口退稅會(huì)計(jì)分錄是 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅 嗎?
答: 你好 對(duì)的

