老師,我想問下2025年9月份更正了2022年的個(gè)稅并繳 問
借:營業(yè)外支出-其他支出? 稅金 ? ? ? 營業(yè)外支出-滯納金 ? ?貸;銀行存款 答
老師請問我們公司委托對方公司代理出口貨物運(yùn)輸 問
你好,你們公司借銷售費(fèi)用,運(yùn)費(fèi)貸,應(yīng)付賬款。 答
老師,公司有些固定資產(chǎn)是之前沒發(fā)票,也沒入賬,現(xiàn)在 問
你好,你打算做固定資產(chǎn)入賬,是不是? 答
老師,請問揚(yáng)州環(huán)保稅是按什么標(biāo)準(zhǔn)交納,有政策優(yōu)惠 問
同學(xué),你好 可以參考 https://jiangsu.chinatax.gov.cn/art/2024/5/7/art_22977_459498.html 答
我公司銷售小麥貨款282924.6元,已開專票,但是與對 問
你好了,這個(gè)酒對方有沒有給你開票? 答

1、與其他公司簽訂了研究課題服務(wù)協(xié)議,我司為乙方,甲方會(huì)支付部分經(jīng)費(fèi),研究成果共同所有。請問針對該部分的經(jīng)費(fèi),我司應(yīng)該如何給甲方開具發(fā)票2、那這部分經(jīng)費(fèi),我應(yīng)該是作為其他應(yīng)付款核算,產(chǎn)生研發(fā)支出時(shí)進(jìn)行沖減是嗎?3、經(jīng)費(fèi)對應(yīng)的增值稅申報(bào)應(yīng)該怎么處理呢
答: 這個(gè)開服務(wù)的發(fā)票 現(xiàn)代服務(wù) 2.對的 3.這個(gè)填寫附表一對應(yīng)的稅率欄
請問老師:期末做費(fèi)用預(yù)提時(shí),如費(fèi)用為100,進(jìn)項(xiàng)稅為6,應(yīng)付供應(yīng)商為106。做預(yù)提的時(shí)候是:1、借:費(fèi)用100 進(jìn)項(xiàng)稅 6 貸:其他應(yīng)付款-供應(yīng)商 106這樣的話,就導(dǎo)致賬上的進(jìn)項(xiàng)稅與增值稅申報(bào)表不一致2、借:費(fèi)用100 貸:其他應(yīng)付款-供應(yīng)商 100這樣的結(jié)果是供應(yīng)商往來余額不能沖平3、借:費(fèi)用 106 貸:其他應(yīng)付款-供應(yīng)商 106然后收到發(fā)票當(dāng)月再?zèng)_減當(dāng)期費(fèi)用6,借:費(fèi)用 -6借:進(jìn)項(xiàng)稅 6請問老師以上哪種方法比較合適呢?
答: 您好,預(yù)提費(fèi)用時(shí)不考慮進(jìn)項(xiàng)稅。您預(yù)提費(fèi)用可以選擇3,最后收到進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票再紅字沖回。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
研發(fā)人員費(fèi)用500000.支付其他研發(fā)費(fèi)用100000,取得經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅額為16000元,全部符合資本化條件。借研發(fā)支出-資本化支出 600000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額16000 貸銀存616000那么無形資產(chǎn)就是600000元吧
答: 您好 如果全部符合資本化條件 那么轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)的金額就是600000元









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