公司用自產(chǎn)產(chǎn)品招待客戶應(yīng)視為銷售做賬務(wù)處理 借:銷售費(fèi)用~招待費(fèi) 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)" - - - - - - - - - - - - - - - 請問是以成本入賬還是銷售金額入賬呢?有老師回復(fù)說 庫存商品以成本入賬,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)以公允價值入賬(銷售金額入賬)。 不入收入的話到時候申報增值稅收入怎么填寫? 不填寫收入就不會跳出稅額 而且這樣不是不平的嗎老師

欣欣子
于2022-04-18 17:16 發(fā)布 ??1254次瀏覽
- 送心意
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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你好!如果不存在尚未抵扣的增值稅,可以不做這一筆分錄。直接將銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額差額轉(zhuǎn)入未交增值稅。
2019-05-24 11:11:50
您好,收到專用發(fā)票時借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額貸,銀行存款等做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時,借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,
2020-08-03 10:03:06
您好
可以直接這樣寫分錄
借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
貸:銀行存款
然后勾選平臺做勾選不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11
銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,按照上面的結(jié)轉(zhuǎn)
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,兩步都可以不用做
2020-11-05 10:40:44
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